问题已解决
郭老师,其他老师请不要接手,内账供应商给的赠品领导非让入营业外收入(借库存商品 贷营业外收入,待销售赠品的时候怎么做账呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答借银行
贷主营业务收入、应交税费,
借主营业务成本贷库存商品。
01/02 13:24
84784988
01/02 14:28
Hello,老师你忙不?我想请教你个问题,就是,现在不是一月初了嘛,已经,然后就是月底的时候,然后突然人家对方公司把开出来的票全冲红了。然后以至于就是现在那个就要多交税了嘛,然后人家对方公司也没有任何的提前通知,那你说这种情况我们这边还有没有什么其他补救的办法没。
郭老师
01/02 14:31
你好,你是想要抵扣增值税还是所得税?
郭老师
01/02 14:31
扣所得税的话,你可以暂估成本。
84784988
01/02 14:37
增值税,但是你刚才说的抵扣所得税的话,暂估成本,但是他是一月,嗯,他是12月底的,就是12月底的时候,他突然对方公司突然冲销的,冲红的,那现在已经一月份了,是不是做什么都不行了。
郭老师
01/02 14:37
12月份暂估成本,一月份给你开了发票,你在红冲暂估的成本,再结转发票的就是了,只要汇算清缴之前发票到了就可以抵扣。