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你好老师,小规模前期申报未开票收入,后期又开票了,这个该怎么申报?

84785002| 提问时间:2024 01/02 13:47
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小锁老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师
这个的话把前期的未开票收入在本期申报表的时候写复数就行,然后再填写一个正确的
2024 01/02 13:48
84785002
2024 01/02 13:50
我这个前期填写的是增值税不含税3%的销售额是超过30万的
小锁老师
2024 01/02 13:50
对啊,那没事儿,你就直接写复数就可以了
84785002
2024 01/02 13:51
如果我负数,在哪里填正数呐?
84785002
2024 01/02 13:52
那在哪填写正数
小锁老师
2024 01/02 13:53
小微企业免税销售额,超过的话,是本期应征增值税销售额
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