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请问12月一笔收入进来,但没开票,做12月账时确认收入,申报增值税,但1月开出12的收入发票,可以吧?

84785039| 提问时间:2024 01/02 14:03
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好可以的,操作没问题。
2024 01/02 14:03
84785039
2024 01/02 14:10
那一月申报上季度无票收入,等下个季度申报时再冲回来吧?
宋生老师
2024 01/02 14:10
你好,是的,就是这样子做。
84785039
2024 01/02 14:13
那如果下个季度没收入,1月开出的票不是重复交税了?应该怎么操作?
宋生老师
2024 01/02 14:15
你好,你可以填负数。但是只能上门申报。
84785039
2024 01/02 14:19
如果,12月的进账,一月确认收入和开票,这样操作可以吗?
宋生老师
2024 01/02 14:20
你好,操作是没问题的 。
84785039
2024 01/02 14:29
12月:借:银行存款,贷:应收账款,1月:借:应收账款,贷:主营业务收入,应交增值税-销项税额,晚确认一个月收入,税务上没问题嘛?
宋生老师
2024 01/02 14:30
你好严格来说不行,但很多企业这样做。
84785039
2024 01/02 14:34
这种12月收入,1月开票,之后红冲,分录怎么做呢?是不是要涉及以前年度损益调整
宋生老师
2024 01/02 14:34
你好,是的,这个是要做以前年度损益调整。
84785039
2024 01/02 14:35
分录可以写一下嘛?
宋生老师
2024 01/02 14:36
你好,借,应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费,应交增值税。
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