问题已解决
电子产品3900的电脑算固定资产嘛?如果算固定资产一般折旧多少年?购买付款结束的次月开始摊销还是从收到购买发票的次月开始摊销?
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速问速答啊,这个算固定资产的,按照三年折旧就可以了。第2个月开始折旧。
2024 01/02 14:13
84784962
2024 01/02 14:17
借:应付账款-电脑16000
贷:银行存款16000
借:累计折旧-16000
贷:应付账款-16000
次月固定资产折旧分录是
借:管理费用-折旧费444.44
贷:累计折旧-电子产品444.44
是这样嘛?
玲老师
2024 01/02 14:18
借固定资产贷应付账款,借应付账款贷银行存款。
下一个月折旧借成本费用,贷累计折旧。
84784962
2024 01/02 14:22
借成本费用就是借:管理费用-折旧费对吧?
如果是
借:应付账款-电子产品
贷:银行存款-电子产品
借:固定资产-电子产品
贷:应付账款-电子产品
也是可以的吧?
84784962
2024 01/02 14:24
固定资产不用转管理费用的嘛?
玲老师
2024 01/02 14:25
对的这样是对对的,这样是对的。固定资产不转到管理费用。
84784962
2024 01/02 18:06
那么应付账款会一直挂着负数嘛?
玲老师
2024 01/02 18:10
借:应付账款-电子产品
贷:银行存款-电子产品
借:固定资产-电子产品
贷:应付账款-电子产品
不会的,你看一下这个分录一借一贷不就平了吗?
84784962
2024 01/02 18:12
但是结转的时候固定资产没有结转到最后一张凭证
玲老师
2024 01/02 18:47
你好 固定资产有余额 不结转的呀
借:固定资产-电子产品
贷:应付账款-电子产品 没做这个分录 没记就补上
84784962
2024 01/02 18:54
我发现我都做了呀,但是年末结转的凭证上面依然没有啊
玲老师
2024 01/02 18:54
你好能把问题补全吗 哪个结转没有 你要结转什么
84784962
2024 01/02 18:55
问题就是我发现我这里应付账款在资产负债表里面显示负数,但是我实际是做了一借1贷,为啥还是会出现负数在资产负债表里面
玲老师
2024 01/02 18:56
要看你报表填写公式是怎样设置的
玲老师
2024 01/02 18:57
然后再看一下第一个问题还有疑问没有
84784962
2024 01/02 19:10
问题是很简单,我的问题和答案在图片上你看看对不对,但是这个也造成我的应付账款是负数
玲老师
2024 01/02 19:25
好,您看咱第1个问题还有疑问吗?