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月末计提增值税分录是什么 如果进项大于销账怎么做分录

84785040| 提问时间:2018 03/14 22:12
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吴月柳
金牌答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
你好,月末计提,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,进项大于销项不用做分录
2018 03/14 22:14
84785040
2018 03/14 22:19
转出未交增值税就是销账减进项的差额吗老师 下个月如果销账大于进项了 我再做您说的这比分录是吧 还有每个月只有算交多少增值税时才做这比分录是吧 等于就是说把增值税销账数额的余额转到转出未交增值税里面对吗 老师麻烦这是三个问题分着回答 感谢 说的细一点
84785040
2018 03/14 22:22
还有平时如果有销项发票我该怎么入就怎么入 有进项发票我也是该怎么入就怎么入对吗 只是月末如果销项大于进项的时候才做一比您说的凭证对吗 老师我打错字了 是销项不是销账
84785040
2018 03/14 22:25
还有老师除了增值税要计提 就是您说的这比分录 还有什么税需要做吗 印花是先进管理费用吗 贷应交税费印花税 个税呢 如果不交个税就不计提 如果交个税怎么做分录 付税我知道怎么计提 您看看我说的还有什么需要计提的吗 私企用计提工会经费吗 老师 企业所得税怎么计提 麻烦老师分别回答
吴月柳
2018 03/14 23:16
是差额,只有销项大于进项才做此分录,金额是实际要交的增值税金额,印花税计入税金及附加而不是管理费用,个税不需要计提,交个税,借:应交税费-个税 贷:银行存款,属于当月的费用就需要计提,有交工会经费就要提,企业所得税季末计提
84785040
2018 03/15 07:28
计提印花税贷方下在应交税费应交印花税吗 老师
84785040
2018 03/15 07:41
我们是科技公司 印花税征税也是按合同金额的万分之三征收吗 老师
84785040
2018 03/15 07:51
买打发票的打印机能全额抵扣吗老师
吴月柳
2018 03/15 09:12
是的,贷方计应交税费-印花税,要看是申报什么合同的印花税,税率都不一样的,购买打印机的发票不能全额抵扣,只有开票的金税盘与每年维护费可以全额抵
吴月柳
2018 03/15 09:12
是的,贷方计应交税费-印花税,要看是申报什么合同的印花税,税率都不一样的,购买打印机的发票不能全额抵扣,只有开票的金税盘与每年维护费可以全额抵
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