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我公司处置固定资产,账面价值12424.25,走报废卖了700块钱;我把账面转固定资产清理,然后 借 营业外支出 银行存款 贷 固定资产清理 对吗?

84784979| 提问时间:01/02 14:45
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
您好,您这么做账是不对的
01/02 14:45
84784979
01/02 14:47
那正确分录应该怎么做?
东老师
01/02 14:48
借银行存款 贷固定资产清理  应交税费-应交增值税-销项税额  借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产 最后把差额转到营业外收支
84784979
01/02 14:49
我第一步, 借 固定资产清理  累计折旧  贷 固定资产  第二步 借 营业外支出  银行存款 贷 固定资产清理  销项
东老师
01/02 14:50
对,没错,是这么做的
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