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老师好!应交税费应交增值税年末贷方余额比实际应该缴纳的多三分钱,这个要怎么处理呢?
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速问速答你好差额记到营业外收支。
01/02 15:13
84785027
01/02 15:17
应交税费应交增值税在元月份缴纳,贷方余额年底有几十万,看不出来,在二四年元月调整行不行?
玲老师
01/02 15:18
交的时候把差额计入营业外收支。
84785027
01/02 15:20
就担心年底不处理有没有问题?可以的话就在缴纳的时候做到营业外支出科目里
玲老师
01/02 15:24
你好是的没问题的 交时有差异才处理