问题已解决

老师,12月份客户给我们开回的票因为开错需要作废,现在导致我们进项发票少太多有什么办法少交税吗?

84784987| 提问时间:01/02 15:12
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你是需要抵扣增值税吗?他现在作废了没有?
01/02 15:12
84784987
01/02 15:13
是的,需要抵扣增值税。目前还没作废
郭老师
01/02 15:14
那你现在先勾选认证,然后你们在偶尔这个月给他开红字信息表,对方给你开红字发票,你下一个月再进项转出。
84784987
01/02 15:15
如果对方作废了,我这边只能多交税吗?
84784987
01/02 15:17
主要他开的票单价不对,我到时候做账单价怎么弄?正常单价700他票上单价300多
郭老师
01/02 15:17
要么多交,要么你就留着以后抵扣,你的进项发票到了之后抵扣,但是需要交滞纳金,而且你的附加税需要正常缴纳。
郭老师
01/02 15:18
他负数发票案错误的来开就是了 重新开
84784987
01/02 15:21
滞纳金按多少收取?
郭老师
01/02 15:22
每天万分之五来算的。
84784987
01/02 15:23
按税额的万分之五?还是价税合计的万分之五?
郭老师
01/02 15:24
你好,税款的万分之五来的。
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