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12月收到一张红字发票 申报印花税时 进项金额需要减去这张红字发票金额吗

84785040| 提问时间:01/02 15:16
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 对的 是这样的 要减去的 要转出
01/02 15:17
84785040
01/02 15:18
进项税额转出了 那不含税的进项金额呢
84785040
01/02 15:18
我印花税是按照发票申报的
朴老师
01/02 15:22
这个印花税不红冲的 还是按蓝字发票来报
84785040
01/02 15:28
只红冲税额 不红冲不含税金额 是吗
朴老师
01/02 15:33
印花税不红冲的 多交就多交了 不退
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