问题已解决
老师,2023年费用发票,员工现在拿过来报销,做在12月份报表里,现在付款。那12月份账务处理 借 费用,贷 其他应付款,到1月份账务里。做借 其他应付款,贷 银行存款,是吗?
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速问速答是的,就是那样处理的
01/02 15:47
老师,2023年费用发票,员工现在拿过来报销,做在12月份报表里,现在付款。那12月份账务处理 借 费用,贷 其他应付款,到1月份账务里。做借 其他应付款,贷 银行存款,是吗?
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