问题已解决
老师,查到预收账款有余额,向前查发现,之前有一笔借:银行存款,贷:应收账款,后期重分类借:应收账款,贷:预收账款,这个怎么处理
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答确认收入的时候,借预收账款,贷主营业务收入,做这个就行。
01/02 17:04
84785046
01/02 17:09
钱入账的时候不是就应该确认收入吗?
84785046
01/02 17:10
后期再确认收入合不合理呢,2年前的了
郭老师
01/02 17:10
你给对方提供的是货物还是服务?
84785046
01/02 17:13
货物,生产果胶的
郭老师
01/02 17:15
那货物什么时间销售给他的,交货的时间做收入。
84785046
01/02 17:22
已经交货了,他前期没有做借:应收帐款,贷,主营业务收入,后期收到款就直接做成借:银行存款,贷:应收账款,后期又看应收账款不平就调账了
84785046
01/02 17:23
搞的现在预收账款出现余额了,我现在不知道该怎么办了
郭老师
01/02 17:30
你现在借预收账款,贷主营业务收入,应交税费不就可以了吗?
84785046
01/02 18:39
这个是两年前的收入,现在确认收入合理吗?还是以前年度损益调整
郭老师
01/02 18:40
你好,你做以前年度损益调整,你的增值税能修改吗?