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老师 我们公司的进项票2024年1月份才回来,2023年12月销售出去的,我应该怎么结转成本?

84785013| 提问时间:01/02 20:51
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,2023年12月计提成本嘛,1月收到发票再冲回这个计提分录,按发票做正确分录就可以了 有政策的 企业成本费用税前扣除的凭证问题(公告[2011]第34号> ·企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算,在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。
01/02 20:52
84785013
01/02 20:55
意思就是 我12月份先按发票暂估入账,成本也可以正常结转。然后1月份回来了发票,再把之前的红冲了,按正确的做到1月份是吧?
廖君老师
01/02 20:56
您好,是的呢,就是这么操作的哦,无风险,政策在呢
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