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主营业收入暂估会收到金额70,实际只收到40,中间差价30是给优惠的,要怎么做账,无票

84785022| 提问时间:2024 01/03 00:55
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王小龙老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
同学您好,直接冲减原来计提收入那笔分录即可
2024 01/03 00:57
84785022
2024 01/03 01:05
原来没有录入,这是第一笔
王小龙老师
2024 01/03 01:07
那您直接按照40确认收入就行了
84785022
2024 01/03 01:10
优惠的30不做吗
王小龙老师
2024 01/03 01:11
同学您好,您的业务,不就是相当于40元出售的吗,所以直接做40就行
84785022
2024 01/03 01:13
但是必须要把优惠30元价格录入进去
王小龙老师
2024 01/03 01:21
同学您好,您自己做账,为什么非要提现优惠呢,您在摘要上或者附件上写上就行了
84785022
2024 01/03 01:26
30属于坏账
王小龙老师
2024 01/03 01:27
同学您好,坏账是另外的意思,跟您说的优惠不是一回事。 您按照70做收入,之后在确认坏账就行了
84785022
2024 01/03 01:31
借:银行存款40 借:坏账30 贷:主营业收入70  是这样的吗
王小龙老师
2024 01/03 01:34
同学您好 借应收70 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 确认坏账 借信用减值损失30 贷坏账准备30 借坏账准备30 贷应收账款30 收到钱 借银行40 贷应收账款40 这是确认坏账的流程
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