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老师,过年买的酒水,用于赠送客户的,取了专票,可以抵扣吗?有政策支撑吗?
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速问速答进项抵扣,那么赠送时视同销售就是了
01/03 09:19
84785046
01/03 09:23
老师,有政策规定吗?不是说业务招待费视同个人消费,进项是不能抵扣的吗?
家权老师
01/03 09:27
你现在的目的不是消费,是赠送。赠送是视同销售,所以进项可以抵扣的。
84785046
01/03 09:32
什么情况下会视同个人消费
家权老师
01/03 09:36
直接用于接待消费了。
84785046
01/03 09:48
老师,那赠送的话,企业所得税怎么处理,是在汇算清缴的时候调增吗?
家权老师
01/03 09:51
是的,赠送不能税前扣除的,还得交个税
84785046
01/03 10:03
意思是计入销售费用的金额不能在所得税前扣除?个税是按3%预扣吗?
家权老师
01/03 10:06
意思是无偿赠送的就不能税前扣除,个税按偶然所得交20%
84785046
01/03 10:12
老师,无偿赠送不能税前扣除有政策,可以发一下吗?
家权老师
01/03 10:20
企业所得税法规定的,公益捐赠限额扣除