问题已解决
发票已到,合同和入库单没到,已跨年了怎么来做账
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答你好,你可以先按发票先做进去。
01/03 09:29
84784966
01/03 10:11
做入库处理,那我们的账与来务账不一致了怎么办
宋生老师
01/03 10:12
你好,你时候在红字冲减,按正确的金额做。
84784966
01/03 10:26
我们是业务和财务连在一起的,财务收到发票了业务没有做出入库我们一做账那么与业务的库存账是不一致了
宋生老师
01/03 10:28
你好,但是你这个没办法做到一致,除非你等他都收到了再入账。