问题已解决
公司买了3台机器人,但是没实物,是帮其他单位走账的。那票上的3台机器人怎么处理。
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速问速答你好,你这个属于虚开发票,本身就没有完美的做法,你要做就当先有购进,然后再卖出就好了。
01/03 10:56
84784956
01/03 11:01
不知道后期卖不卖了。我先做库存是吗
84784956
01/03 11:01
我可以做:借:原材料 贷:管理费-材料吗
宋生老师
01/03 11:03
你好,先做库存是没问题的。
84784956
01/03 11:15
我做,借:原材料 贷:管理费-材料,可以吗
宋生老师
01/03 11:16
你好,可以的,可以这样。
84784956
01/03 11:17
那如果税务问,我做,管理费-材料,怎么解释啊
宋生老师
01/03 11:20
你就说之前就是管理费用的,现在冲出来。
84784956
01/03 11:28
没懂什么意思。我做这个分录,数据都是正数是吧
宋生老师
01/03 11:30
你好!你这个你想完美的解释,老师也没办法,毕竟是个虚假的业务
宋生老师
01/03 11:30
而且让你直接入账就好,你还要冲管理费用,老师也没办法完美解释