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公司员工垫付了24年一年的物业费,我是需要分摊的,这个是怎么做分录呢

84785033| 提问时间:01/03 13:02
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小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,您是需要如何分摊确认损益?
01/03 13:02
84785033
01/03 13:20
我现在拿到发票了需要入账,我该怎么做分录
小林老师
01/03 13:21
您好,借长期待摊费用或其他应收款,贷其他应付款-员工
84785033
01/03 13:22
企业不是按照权责发生制吗?我去年12月份的发票入账贷其他应付款,那借方呢
小林老师
01/03 13:23
权责发生制是计提损益,借其他应收款即可
84785033
01/03 13:24
到24年一月份就开始分摊借,管理费用贷,方怎么记呢
84785033
01/03 13:24
这是我应该付出去的款项,怎么记应收呢
小林老师
01/03 13:25
支付,借其他应收款,贷银行存款,摊销,借管理费用,贷其他应收款
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