问题已解决
公司员工垫付了24年一年的物业费,我是需要分摊的,这个是怎么做分录呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好,您是需要如何分摊确认损益?
01/03 13:02
84785033
01/03 13:20
我现在拿到发票了需要入账,我该怎么做分录
小林老师
01/03 13:21
您好,借长期待摊费用或其他应收款,贷其他应付款-员工
84785033
01/03 13:22
企业不是按照权责发生制吗?我去年12月份的发票入账贷其他应付款,那借方呢
小林老师
01/03 13:23
权责发生制是计提损益,借其他应收款即可
84785033
01/03 13:24
到24年一月份就开始分摊借,管理费用贷,方怎么记呢
84785033
01/03 13:24
这是我应该付出去的款项,怎么记应收呢
小林老师
01/03 13:25
支付,借其他应收款,贷银行存款,摊销,借管理费用,贷其他应收款