问题已解决
材料发票未到,怎么暂估,结转及冲红
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速问速答暂估入库
借;库存商品/原材料/成本费用
贷:应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料/成本费用(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
01/03 15:03
84784992
01/03 15:07
还有结转入库呢
家权老师
01/03 15:10
那个暂估后续的正常做就是了哈
84784992
01/03 15:12
我就只要一个库存商品的暂估,结转及冲红,能给个完整的分录不
家权老师
01/03 15:15
暂估入库
借;库存商品
贷:应付账款-估价-供应商
结转库存商品跟正式入库结转没有区别,意思是不懂怎么结转?
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
84784992
01/03 15:16
是的,不懂怎么结转
家权老师
01/03 15:19
借:主营业务成本
贷:库存商品
84784992
01/03 15:34
借:库存商品 贷:应付账款-暂估 借:主营业务成本 贷:库存商品 借:应付账款-暂估 贷:库存商品 是这样么老师
家权老师
01/03 15:39
为啥要做这笔呢?
借:应付账款-暂估 贷:库存商品
发票到后冲暂估
借:应付账款-估价-供应商
库存商品(暂估差额)
应交税费-增值税-进项(一般纳税人)
贷:应付账款—结算户-供应商
支付货款
借:应付账款—结算户-供应商
贷:银行存款
84784992
01/03 15:42
哪一笔,是借:主营业务成本 贷 库存商品这笔么
家权老师
01/03 15:45
为啥要做这笔呢?
借:应付账款-暂估 贷:库存商品
84784992
01/03 15:45
老师,我就是也没有差额的情况下 暂估时(借:库存商品 贷应付账款-暂估)结转时(借:主营业务成本 贷 :库存商品)红冲时(借:应付账款-暂估 贷:库存商品)这样对么
家权老师
01/03 15:47
可以的,没问题的哈
84784992
01/03 15:55
老师,那主营业务成本没冲到哎,会对应减少的么
家权老师
01/03 15:57
为啥要冲主营业务成本,商品都已经领用了?
84784992
01/03 15:58
结转到主营业务成本的库存商品不是暂估的么,库存商品红冲了,那主营业务成本是不是也要红冲呢
家权老师
01/03 16:00
红冲暂估的目的是为了,按开票的金额做库存商品,不影响已经结转的主营业务成本