问题已解决
老师好,10月份开了10万1%的专票,20万3%的专票。11月把1%的发票红冲,重新开了一张9万1%的,请问一下这个月增值税怎么报呢?
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速问速答同学,你好
那你是负数,你填负数金额试一下,不行要去大厅申报了
01/03 15:13
84784950
01/03 15:21
不让填负数
小菲老师
01/03 15:23
同学,你好
要去大厅申报了
老师好,10月份开了10万1%的专票,20万3%的专票。11月把1%的发票红冲,重新开了一张9万1%的,请问一下这个月增值税怎么报呢?
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