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账上应收账款-未开票应收是 7.4万,但应收账款-已开票应收是7.3万,差异部分是税差导致,请问如何平账

84785036| 提问时间:01/03 15:16
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速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 计入营业外就可以了
01/03 15:18
84785036
01/03 15:19
具体分录
朴老师
01/03 15:25
1.首先,将差异部分从未开票应收账款中调整至已开票应收账款或税金科目,以反映实际情况。例如,如果差异是由于税率差异造成的,可以按以下方式进行调整:借:应收账款 - 已开票应收 (差异部分)贷:应收账款 - 未开票应收 (差异部分)应交税金 - 应交增值税 (销项税额) (差异部分税额) 2.如果差异是由于发票开具时间差异造成的,且该差异不会对当期损益产生影响,则可以直接调整应收账款科目,无需涉及税金科目。分录如下:借:应收账款 - 已开票应收 (差异部分)贷:应收账款 - 未开票应收 (差异部分) 3.确保调整后的账目与实际情况相符,并进行相应的财务报表披露和记录。
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