问题已解决

老师您好,我们公司12月开发票并收到货款20万,但是这20万对应的成本我们是要结到24年1月份,这种情况收到的20万还能做为预收账款吗?

84784981| 提问时间:01/03 15:21
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,只要是还没有开票,你们就可以进入到预收账款
01/03 15:22
84784981
01/03 15:22
已经给客户开了发票了
东老师
01/03 15:22
那这个就不能再进入到预收账款了
84784981
01/03 15:39
那如果我按发票税额正常缴纳增值税也不能进预收账款吗
东老师
01/03 15:40
如果还是不能确认收入的话,可以先进入预收账款了
84784981
01/03 15:44
20万的销项税我我是不是得在12月缴纳,但会计上并没有确认收入
东老师
01/03 15:45
那您可以记住到预收账款的
84784981
01/03 15:45
意思是虽然我已经开发票并且收到款了,但是会计上没确认收入还是计入预收账款的是吗?
东老师
01/03 15:46
对,没错,是这个意思
84784981
01/03 15:46
那这20万的销项税我是12月缴纳还是确认收入当月缴纳
东老师
01/03 15:46
销项税我是12月缴纳的才行
84784981
01/03 15:48
那12月增值税销售收入和财务报表主营业务收入栏符不上,没有关系吗
东老师
01/03 15:48
对不上的话也是没有问题的,到时候可以和税务解释一下
84784981
01/03 15:50
那就是我20万的增值税提前缴纳了,等我确认收入的时候就不用交了,对吧
东老师
01/03 15:50
对,确认收入的时候就不用再交了
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