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老师您好,预收转应收分录怎么做?之前是借银行,贷预付

84785039| 提问时间:01/03 16:45
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东老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
借预付账款负数 贷预收账款
01/03 16:45
84785039
01/03 16:48
说错了之前是,借银行,贷预收,我想把预收调成应收科目
东老师
01/03 16:48
贷预收账款负数 贷应收账款
84785039
01/03 16:51
这样调整收,资产成负数了
东老师
01/03 16:52
但是确实就是应该这么调整的
84785039
01/03 16:54
因为之前预收了款项,一直没确认收入,申报时预收账款数据大不好看,申报的时候能不能调整一下
东老师
01/03 16:55
这个我觉得是不能随便调整的
84785039
01/03 16:56
噢,那就只能让他放在预收里面了,除非确认收入才行,对吧
84785039
01/03 16:56
科目调整后资产都成负数了也不行的
东老师
01/03 16:57
对,所以这个还是不要随便调整的
84785039
01/03 16:59
好吧,老板又不开票出去,又不愿意确认收入,税务局老师老是问,艾。
东老师
01/03 16:59
一般来说税务可能也不会问的
84785039
01/03 17:00
税务局说的预收的要确认收入
东老师
01/03 17:00
那你得看你们当地的具体要求了
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