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稽查补交以前年度增值税及附加税怎么做会计分录

84785001| 提问时间:01/03 17:36
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84785001
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023年补申报了22年未开票业务的增值税 ,然后23年后期又开票了 会计分录
01/03 17:36
廖君老师
01/03 17:38
您好,借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交附加税 借:应交税金-未交增值税 贷:以前年度损益调整 借:应交税金-应交附加税 应交税金-未交增值税 贷:银行
84785001
01/03 17:38
收入怎么确定咧
84785001
01/03 17:39
后期正常开票 怎么冲回
廖君老师
01/03 17:42
您好,跨年不好冲回呀,要冲回咱要开好票的, 您看跨年不好处理,要先开票 这是未开票收入,现在12月,有点麻烦了,因为先申报未开票收入(正)和增值税(正),下次开票时申报蓝票正数,还有未开票收入(负)和增值税(负),但有年度累计未开票收入大于等于0才行,明年我们可能申报不了未开票收入(负),有个办法就是12月把这个票开发,明年1月上班就红冲,再等客户需要开票时再开。
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