问题已解决
老师,您好,之前增值税没有留抵,刚好抵扣,我没有做账,12月进项有留抵,怎么做账?
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速问速答您好,把这个金额 结转到 应交税金-未交增值税
借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-进项税
2024 01/03 17:53
84784965
2024 01/03 18:39
没有开票的是不是就不用做账?
廖君老师
2024 01/03 18:43
您好,是的,没开票没有收入的分录