问题已解决
一般纳税人,制造业,当月已销售未开票的,做借 应收账款贷主营业务收入-无票收入 贷销项税。次月开票后冲红,然后重新做 借应收账款贷主营收入-开票收入贷销项税额。这样导致每个月的销项税额都有余额,内账怎么做销项税额跟实际的销项进项一致
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速问速答你好,你红冲了应该是借应收账款负数
贷主营业务收入负数,应交税费负数
借应交税费、应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税结转就可以。
01/03 19:08