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求出口退税申报流程,怎么填写

84784947| 提问时间:01/03 19:15
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速问速答
易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,1、登录电子税务局,点击“我要办税”模块下的“出口退税管理”,点击“在线申报”进入申报界面。 2、进行明细数据采集,点击新建按钮,在界面录入报关单,进项发票等信息。 3、进行数据检查(点击退税申报,数据申报,数据检查)。 4、一键生成汇总。 5、生成申报数据。 6、点击远程申报。
01/03 19:16
84784947
01/03 19:47
申报表二填哪几个地方?
易 老师
01/03 19:55
出口退税申报表二主要需要填写以下几个地方: 第2栏“认证相符的增值税专用发票”:填写本期申报退税的增值税专用发票情况。需要填写份数、金额、税额等信息。这里需要注意的是,所填写的增值税专用发票必须是经过认证相符的,否则无法申报退税。 第14栏“免税货物的税额”:填写本期按照免税货物销售额计算出的税额。这里的免税货物是指按照国家规定免征增值税的货物。 如果外贸企业实行退税的,在正常的增值税纳税申报表上把收入填在免税收入内的免税销售一栏内,出口货物的进项税不填,需要在专门的子表里填出口货物的进项税。
84784947
01/03 20:01
是这样填吗
易 老师
01/03 20:04
同学您好,是的没错, 是这样的
84784947
01/03 20:05
为啥这个金额在主表里边,进项税额有数呢
84784947
01/03 20:06
自动提取你没有数,手动填写进项税额就有数了
易 老师
01/03 20:07
可能是系统没有启动
84784947
01/03 20:08
26.27.28不需要填写吗
易 老师
01/03 20:16
同学您好,26栏填写出口货物的进项税额,27栏填写出口企业应支付的税额,28栏填写已申报出口退税的进项税额。这些数据需要根据企业实际情况进行填写,以完成出口退税申报工作。
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