问题已解决
老师,隔月红冲的发票需要入账吗?我是销方,怎么做分录?跨季度了
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速问速答您好,借:应收账款负数,应交税金-应交增值税(销项税额)负数贷:主营业务收入负数
01/03 21:24
84784956
01/03 21:33
?不对吧,应该是借应收账款负数,贷收入负数,贷增值税负数吧?
易 老师
01/03 21:36
学员您好,是的,对的借:应收账款负数,贷:应交税金-应交增值税(销项税额)负数 主营业务收入负数
84784956
01/03 22:52
当月红冲不用做账吧?
易 老师
01/03 22:53
同学您好,你好,可以的, 没问题 当月红冲不用
84784956
01/03 23:26
老师,一次性留工培训补助怎么做分录?
易 老师
01/04 08:55
学员朋友您好,借:银行存款。贷:专项应付款借:专项应付款贷:银行存款。