问题已解决
老师,您好!请问一下,经销商先帮厂家代垫费用,后面厂家不与货币形式返还,直接抵扣货款,这个怎么入账呢?
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速问速答好,可以的,可以入账。
现在做哪一方的账务处理?
01/04 09:06
84785046
01/04 10:25
应收应付,这笔业务我该怎么入账呢?
玲老师
01/04 10:27
付时借其他应收款贷银行存。
抵扣货款时借应付账款贷其他应收款。
84785046
01/04 11:41
老师,你好!库存损耗20%,怎么会计处理?
玲老师
01/04 11:43
你好,咱第1个问题还有疑问吗?
84785046
01/04 11:57
有
第一问:我们是经销商业务员当时垫付的餐费与广告费,但业务员发生的一切费用都是邮厂家来支付的,费用产生时,我们当时没有入账,现在这种情况,我们应该怎么去冲厂家给我们开这部分的发票
玲老师
01/04 11:58
那个人垫付这个属于个人业务,那实际是个人代替企业垫付的吗?
84785046
01/04 12:02
是公司代为垫付的
玲老师
01/04 12:41
那就是借其他应收款,贷其他应付款员工名称。
抵扣的时候借应付账款,贷其他应收款。