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应付职工薪酬在贷方怎么冲平?在借方呢
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速问速答以后如果不支付的,借应付职工薪酬、借管理费用负数,
如果是在借方有余额的,借管理费用工资等
贷应付职工薪酬工资。
01/04 09:12
84785039
01/04 10:10
个体户做账:应交税费——应交增值税——销项还用结转到应交税费——未交增值税吗?
郭老师
01/04 10:11
小规模的用应交税费、应交增值税。
84785039
01/04 10:14
做账软件带出来的销项
郭老师
01/04 10:15
你好,你那就选择肖像这一个的。
84785039
01/04 10:15
不用结转吧?
郭老师
01/04 10:16
季度末不需要交税,结转到营业外收入里面去,就做这一个结转,需要交税的不用结转。
84785039
01/04 11:05
是先开发票后付款还是先付款后开发票?
郭老师
01/04 11:18
只好你好,这个没有规定,自己选择。