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老师,我想问一下,我们公司因为开具了红冲发票,导致本月的营业收入和销项税额都是负的,这个怎么进行账务处理呀

84784956| 提问时间:01/04 10:55
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,开红字发票红冲收入
01/04 10:57
84784956
01/04 11:05
老师,我开了红冲发票了,因为开了红冲发票导致收入和销项都是负的,想问一下这个的账务处理是怎么做的呀
玲老师
01/04 11:07
我跟你说了就红冲收入 借应收账款负数,贷营业务收入负数,应交税费负数。
84784956
01/04 11:08
不好意思,是月末结转销项和进项的处理
玲老师
01/04 11:11
 你好同学: 结转销项税额、进项税额      增值税结转: 1、结转进项税额: 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(进项) 2、结转销项税额: 借:应交税费——应交增值税(销项) 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 3、结转未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额, 借:应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额, 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税-转出多交增值税 如果进项大于销项就是最后一个分录 转出未交增值税是属于应交增值税下的专栏,可以有借方余额的。
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