问题已解决
老师,对方7月份给我家开的发票,我方已认证!现在查处对方未交增值税成为了非正常户,让我方坐进项税额转出!这个要怎么操作呐
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答您好
可以以下步骤进行进项税额转出操作:
1.核实税额情况:首先,需要核实对方未交增值税的具体金额,以及对应发票的开具时间、发票号码等信息。这些信息将有助于确定你方需要转出的进项税额。
2.准备相关资料:根据税法和相关规定,你方需要准备相关的税务资料,例如增值税专用发票、进项税额转出申请表、非正常户证明等。这些资料将用于证明你方与对方的业务关系以及对方未交增值税的情况。
3.进行进项税额转出:在准备好相关资料后,你方可以通过电子税务局或前往当地税务大厅进行进项税额转出的操作。在操作过程中,需要正确填写相关的税务表格,并提交准备好的资料。
2024 01/04 12:14
84785006
2024 01/04 12:15
老师这个在电子税务局要怎么操作呐,有流程吗
王超老师
2024 01/04 12:16
你这个直接在电子税务局申报进项转出的,吧金额写上去的
84785006
2024 01/04 12:20
对方是23年7月开的,我这边要这个月给他进项转出对吧!税务局那边说当月转出,我没明白啥意思
王超老师
2024 01/04 12:22
是的,你这个月就要按照税务局的要求做进项转出的
84785006
2024 01/04 12:23
就是这个月申报增值税报表的时候给他做进项税转出对吧
王超老师
2024 01/04 12:24
是的呢,你这个月就要按照税务局的要求做进项转出的
84785006
2024 01/04 12:24
好的谢谢老师
王超老师
2024 01/04 12:25
不客气
记得给我五星好评哦
b( ̄▽ ̄)d