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老师:我想问下:12月销项税额是负数,没有进项,等于年底销项变成了留底税额,这样年底怎么结转应交税费-应交增值税-销项税额啊?

84785010| 提问时间:01/04 12:22
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小菲老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
同学,你好 结转到应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
01/04 12:23
84785010
01/04 12:27
老师:是这样做分录吗?那未交增值税还要结转吗?
小菲老师
01/04 12:28
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费—未交增值税。
84785010
01/04 12:29
老师:结转完过去,应交税费-未见增值税 年底是个贷方的负数?这样可以吗?还是需要放到借方的正数啊?
小菲老师
01/04 12:30
同学,你好 转到借方
84785010
01/04 12:41
老师:你看这样做对吗?
84785010
01/04 12:42
结转完是不是本年就可以正常结账了啊?
小菲老师
01/04 12:45
同学,你好 嗯,可以的
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