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您好,老师10月份销售商品,11月份开出发票,10份月要确认收入的,增值税12月缴纳,内账分录怎么做,
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速问速答十月份借应收账款
贷主营业务收入,
应交税费,应交增值税。
11月份借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数。
借应收账款贷主营业务收入,应交税费
12月份儿借应交税费,未交增值税,贷银行放款。可以加税合计做账,也可以加税分开。
01/04 13:27
84785003
01/04 19:10
内账,价税合计做账,价税分开做账的分录怎么做
郭老师
01/04 19:17
十月份借应收账款
贷主营业务收入,
11月份借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
借应收账款贷主营业务收入,
12月份借管理费用贷银行
价税合计做的
分开十月份借应收账款
贷主营业务收入,
应交税费,应交增值税。
11月份借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数。
借应收账款贷主营业务收入,应交税费
12月份儿借应交税费,未交增值税,贷银行放款。
84785003
01/04 20:21
我想跟您咨询个问题,我做利润表按 含税价计算的 销 额和成本都是含税价,这个对利润额有啥影响? 我自己内部账登记的。。含税收入,含税成本 增加了一个缴纳的实际税金 计算出来的利润额,与不含税差额很大啊
郭老师
01/04 20:25
内账,你这个增值税就影响到利润了