问题已解决

老师,本来应收500,后给客户优惠了200元,实际收到300,请问该怎么处理账务,优惠的200元该入哪个科目

84785043| 提问时间:01/04 15:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你好,优惠的是销售方开红字发票销售方红冲收入采购方红冲成本。
01/04 15:13
84785043
01/04 15:14
发票还没开呢?会计分录怎么处理
玲老师
01/04 15:15
没开那你就把。早收的这一部分开同一张发票上开负数就行了。
玲老师
01/04 15:15
优惠的200单独开一行负数体现。
84785043
01/04 16:16
也还没收款,直接抵掉之后收的300,但是合同上约定的是500
玲老师
01/04 16:17
现在最新政策是现金折扣,都是按照红冲收入处理。
玲老师
01/04 16:17
以前不是计入财务费用吗?现在变了。
84785043
01/04 16:40
所以现在直接把这200元的收入红冲抵扣掉就可以吗?
玲老师
01/04 17:14
对的,对的是这样处理。
84785043
01/04 17:19
请问老师有现金折扣最新政策的文件吗
玲老师
01/04 17:34
看准则规定就可以了。会计做账是按准则的准则现在变了。
84785043
01/04 17:40
好的谢谢老师
玲老师
01/04 17:40
客气,祝您工作愉快,谢谢。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~