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老师,我们计提工资的时候,借:管理费用-工资3万,贷:应付职工薪酬-工资 3万,发放工资时,借:应付职工薪酬-工资 3万,贷:银行存款 2万, 其他应收款-社保个人部分 1万,这个分录,计提的3万,对不对呢?

84784988| 提问时间:2024 01/04 16:00
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84784988
金牌答疑老师
职称:初级会计师
然后扣缴员工社保个人部分,借:其他应收款-社保个人部分 1万 贷:银行存款:1万
2024 01/04 16:01
84784988
2024 01/04 16:02
我想问下,社保个人部分,公司可以计入管理费用,意思是可以抵税哇
84784988
2024 01/04 16:04
那我再问下,我现在再做公司全年预算表,社保个人部分,我是不是也要纳入公司的预算表,才对呢??
郭老师
2024 01/04 16:01
你好对的,是的,正确的。
郭老师
2024 01/04 16:02
是的,对的,是这么做的。
郭老师
2024 01/04 16:02
好,对的,是的,就是从工资里扣除的呀。
郭老师
2024 01/04 16:05
对的,是的,这个属于工资
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