问题已解决
老师,我去年暂估的原材料,已经结转成本了,我今年想把这些暂估冲红,应该怎么做分录?
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
01/04 16:26
84784996
01/04 16:32
那就是冲红的时候不能直接冲成本吗?
易 老师
01/04 16:35
同学您好,已经实现销售可以直接冲成本