问题已解决

老师,我去年暂估的原材料,已经结转成本了,我今年想把这些暂估冲红,应该怎么做分录?

84784996| 提问时间:01/04 16:24
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易 老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
01/04 16:26
84784996
01/04 16:32
那就是冲红的时候不能直接冲成本吗?
易 老师
01/04 16:35
同学您好,已经实现销售可以直接冲成本
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