问题已解决
购买税盘技术服务费280元,一般纳税人可以抵减增值税,购买时借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:法人。请问分录是这样做吗?到了12月结转增值税的时候,要不要结转这笔应交税费-应交增值税-减免税款280元?还是留着不用结转,结转其他进项销项就好
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速问速答你好你们当月就抵扣了么
01/04 20:14
84784993
01/04 20:19
没有抵扣
郭老师
01/04 20:24
借管理费用办公费
贷其他应付款
做这个
需要抵扣在做减免税款
84784993
01/04 20:35
那我现在进项税额够了,不需要用到这280,留着以后再抵扣,我做减免税款不对吗?现在做了办公费不是以后不能抵减了吗?
郭老师
01/04 20:42
对的
以后抵扣在做减免税款
不抵扣扣先不要做
这个抵扣没时间限制