问题已解决
待抵扣进项有5000多的差异,找原因找不到,怎么样处理好一些
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速问速答借应交税费—应交增值税—待抵扣进项税
贷应交税费—应交增值税—进项税转出。
01/04 21:22
84785037
01/04 21:23
进项已经结平了
84785037
01/04 21:24
就相当可进项在贷方有5K
84785037
01/04 21:25
比申报表的进项少了5K
84785037
01/04 21:25
这个怎么处理年底怎么调平
刘艳红老师
01/04 21:26
通过营业外收支这个来调平就可以了
刘艳红老师
01/04 21:27
你们面是不是有做错了
84785037
01/04 21:28
是不是汇算清缴要调增
刘艳红老师
01/04 21:32
是的,这个要调增的,你前面少做了