问题已解决
老师,我做了其他应收款的坏账准备,但是报表里,体现出应收帐款为负值,就是那个坏账准备的金额,那这样我要在财务报表里怎么调呢
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你好同学,把其他应收款减去这个坏账准备。如果设公式,您需要把坏账准备分成其他应收款计提的和应收账款计提的。这样分开后,就可以在报表里分开列示了。
2024 01/04 21:37
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2024 01/04 21:39
老师,我不懂设公式,都是集团设置好的,那我在列报是从其他应收款减掉就可以对吗
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立峰老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/04 21:41
是的,同学,如果可以直接改,需要从其他应收款里减。