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23年有一笔费用,钱未付,发票未开,24年1.5日开进来了,怎么能做到23年年底?小企业准则

84784991| 提问时间:2024 01/05 08:18
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,做账是可以做到23年,你先23年计提。然后24年再贴进去
2024 01/05 08:19
84784991
2024 01/05 08:20
分录怎么做呀?
宋生老师
2024 01/05 08:23
你好!这个要看你具体是什么费用
84784991
2024 01/05 08:24
业务招待费
宋生老师
2024 01/05 08:25
你好!你直接借管理费用-业务招待费 贷银行存款
84784991
2024 01/05 08:27
老师,我前面都说了,钱没付,发票未开
宋生老师
2024 01/05 08:28
你好,没付钱,你可以贷方计入应付账款。
84784991
2024 01/05 08:32
老师,你的意思是没发票,没付钱时先做    借  管理费用   贷应付账款?
宋生老师
2024 01/05 08:33
你好!是的,就是这样了
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