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老师,我单位发劳保是发的现金,应该怎么做账?

84785019| 提问时间:01/05 09:33
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这个借管理费用,劳保费,贷现金。
01/05 09:34
84785019
01/05 09:35
这个不用过应付职工薪酬_福利费吗
宋生老师
01/05 09:39
你好,其实正规的做法是要求做应付职工薪酬,而且这个发现金的话,是要申报个税。
84785019
01/05 09:45
那我就先计提,借:管理费用-劳保费 贷:应付职工薪酬_福利费 发放劳保 借:应付职工薪酬_福利费 贷:银行存款 要申报个税,对不
宋生老师
01/05 09:47
你好,是的,就是这样子要申报。
84785019
01/05 09:49
好的,谢谢老师
宋生老师
01/05 09:49
你好,不用客气的了。
84785019
01/05 09:50
老师,还有业务,12月预付1月的餐费,这个直接计费用吗?
宋生老师
01/05 09:53
你好,是的,这个直接入费用就好了
84785019
01/05 09:59
好的,购买密码器和网银费用是直接计入财务费用吗
84785019
01/05 10:02
借:财务费用_其他 贷:银行存款
宋生老师
01/05 10:18
你好,可以的,可以这样做。
84785019
01/05 10:24
有人说也可以直接计入管理费用—办公费,那我是计管理费用还是财务费用?
宋生老师
01/05 10:26
你好,其实都可以的,这两个都没有问题,而且都是期间费用,最终的效果是一样的。
84785019
01/05 10:36
好的 ,谢谢老师
宋生老师
01/05 10:38
你好,不用客气的了。
84785019
01/05 10:45
老师,企业购买财务软件怎么做账?
宋生老师
01/05 10:48
你好,这个如果金额大的话就进入无形资产,金额不大就管理费用
84785019
01/05 10:54
四千块3年,这个算不算大?
宋生老师
01/05 10:55
你好,你如果确定是用三年的话,这种就建议还是摊销。
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