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老师,本月红冲了一张去年的免税发票,在申报时电子税务局自动填报到免税销售额栏的负数,但是又提示免税栏不能是负数,那这个红冲的金额应该填报在哪里呢

84785042| 提问时间:01/05 09:45
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好;  你这个问下税务局那边; 看是否先做0报; 因为负数免税的金额一般税务系统是识别不了的 ; 然后你账上数据 和你 申报数据保持一致; 或者是去大厅报申报; 之前我们这边税务局是这样说的 
01/05 09:52
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