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销售部门开会用的 水果,计入哪里
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速问速答你好,可以做会议费里面的。
01/05 11:50
84784987
01/05 14:17
老师,关于增值税和附加税,是不是本月申报缴纳上月税款的时候才做,借:税金及附加、贷:应交附加税、、、借:应交附加税、贷:银行存款、、、、、、因为上月我还没有进项勾选和申报,不知道附加税有多少
郭老师
01/05 14:18
你好,上一个月坐地铁,本月做支付。
郭老师
01/05 14:18
上一个月做计提,本月做支付。
84784987
01/06 10:25
老师,我中途建帐。从2024年1月开始做。。现在用23年12月的余额表信息,填2024年1月建帐的期初余额。关于应收账款,如果23年12月余额表期末余额、应收账款贷方余额,我填期初数据是不是得填负数?
郭老师
01/06 10:28
对的,是的,是这么做的
84784987
01/06 10:34
反正,23年12科目余额表,资产类如果是贷方余额,我填初始数据就填负数。如果负债类,如应付账款,他科目余额表是借方余额,那么我也在建账期初数填负数。是吗?
郭老师
01/06 10:37
是的,对的,是这么做的