问题已解决
老师,很多年前我们向供应商购买的货物10万,现在确认不付了 是这样做分录吗 借:原材料 10 应交税费-应交增值税(进项税额)1.3 贷:应付账款11.3 现在是 借:应付账款11.3 贷:营业外收入10 应交税费-应交增值税-进项税额转出0.13
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速问速答这个分录是正确的,进项不需要转出。
01/05 12:02
玲老师
01/05 12:02
不需要做进项转出的分录。
84784952
01/05 13:07
如果要做进项转出 是这样做分录吗
玲老师
01/05 13:22
是的,是这个分录正确。
玲老师
01/05 13:22
进项转出就是。借原材料贷进项税额转出1.3。
84784952
01/05 13:31
那的就是 借:应付账款11.3 贷:营业外收入11.3 借:原材料 0.13 贷:应交税费-应交增值税-应交增值税-进项税额转出 0.13 ?
玲老师
01/05 13:39
是的这样是对的 是的
84784952
01/05 13:53
但这个是很多年前的原材料了,早就用来组装机台。卖出去了
玲老师
01/05 14:02
出去了,那就结转到主营业务成本里了。
84784952
01/05 15:05
是的 前几年就结转到主营业务成本里了,那现在借方不能写原材料 要写什么呢
玲老师
01/05 15:08
你好 是的借以前年度损益 调,贷进项转出