问题已解决
老师,23年发生的业务,24年开的发票,怎么账务处理?
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速问速答同学您好,23年 先预提 ,借:管理费用,贷:其他应付款等
01/05 12:43
易 老师
01/05 12:44
24年开票附到去年的费用预提凭证下就可以了
84784975
01/05 12:45
那24年开来的发票时怎么入账?
84784975
01/05 12:47
12月来的辅料已付,元月开的票,怎么账务处理?
易 老师
01/05 12:48
同学您好,这种情况 ,不需要进行单独的账务处理 开票附到去年的费用预提凭证下就可以了的
84784975
01/05 12:50
12月来的清单已报销了,在1月开的发票,1月跨年了也是红冲?
易 老师
01/05 12:53
同学您好,有差异可以红冲后再做正确的,没差异不用
84784975
01/05 12:56
我是问12月来了辅料500元是清单我已付款入账了,24年元月开来发票我怎么账务处理?
易 老师
01/05 13:01
同学您好,之前的账是怎样做的---辅料500元?