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老师,总监让填个往来核对表,只给的应收,应付,那预收,预付怎么往里边填?

84784974| 提问时间:01/05 13:17
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,你先问领导看要不要填预收预付。
01/05 13:23
84784974
01/05 13:32
应该是要填才完整吧?
宋生老师
01/05 13:35
你好,是的,正常是要填的。
84784974
01/05 13:39
老师,那怎么填?
宋生老师
01/05 13:40
你好,这个要看他的余额是借方还是贷方正数还是负数。
84784974
01/05 13:40
应收里除了填应收还填哪个,借方贷方,应付里填哪个?借方贷方?这个总是分不清楚?
84784974
01/05 13:41
老师和我说下规则呗?
宋生老师
01/05 13:41
你好,是这样子的,首先你自己要看你用哪一些科目,如果你全部都用的话,就只看各自的余额就可以了,你如果不是全部都用,就得看你用的哪几个,然后再去区分,在这几个里面重新分配。
84784974
01/05 13:57
老师,是看科目余额表还是资产负债表填呢?需要填具体厂家信息
宋生老师
01/05 14:00
你好,你如果要看具体厂家信息,就得看明细账。
84784974
01/05 14:11
老师,科目余额表里是不是也能看呢
宋生老师
01/05 14:14
你好,余额表如果你显示明细科目的话是可以。
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