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12月份销项17.2万 留抵6.3万 应交10.8万增值税 但是之前有加计抵减余额,减去这10.8万,加计递减余额,还剩188932.54元 这么写分录,可以吗?

84785019| 提问时间:2024 01/05 14:57
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,你这个减免税款是什么意思?
2024 01/05 14:58
84785019
2024 01/05 14:59
我这属于现代服务里面的,可以享受加计抵减扣除,减免税款指的是加计抵减这部分的税额
郭老师
2024 01/05 15:03
可以的,可以这么做的。
84785019
2024 01/05 15:24
老师,这是加计抵减的报表,期初余额是297206.28元,12月份抵减了108273.74元,剩下188932.54元 加计抵减,在发生时,我没有计提 在实际抵减的月份,我才按照实际抵减的金额,写的分录 2023年,12月份,需要把全部金额计提吗,然后把这全部的297206.28都转进营业外收入~减免税额吗
郭老师
2024 01/05 15:26
可以的,可以这么做的。
84785019
2024 01/05 15:28
老师您是说,这两种都可以,是吗? 按实际发生的加计抵减税额计入营业外收入也行 按总数,计入营业外收入,也行,是吗?
郭老师
2024 01/05 15:29
对的,是的,是这么做的。
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