问题已解决

你好老师,请问做餐饮服务业的小规模纳税人,可以开专用发票吗?

84784964| 提问时间:01/05 15:16
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个可以开的
01/05 15:17
84784964
01/05 15:26
我这里有一间做餐饮的个体户,2023年11月20日下旬变更了营业执照的经营者,而且前老板也已经办理清税了,我现在发现11月份开具了一张专用发票,而且税率是1%,那现在我要申请第四季度的增值税,是申报2023.11.21-12.31止的营业收入吗?还是直接变更申报10.1-12.31止的营业收入?
朴老师
01/05 15:30
同学你好 直接更正就可以了
84784964
01/05 15:40
直接更正的话可以自己在电子税务局更正吗?
朴老师
01/05 15:46
嗯 电子税局里就可以更正
84784964
01/05 15:48
那就是按正常的在电子税务局申请10.1-12.31的营业收入,但之前前任老板已交的税款是要办理退税吗?
朴老师
01/05 15:50
多交了就可以申请退税
84784964
01/05 16:21
经营所得也是一样,前任老板交了的也可以申请退税吧
朴老师
01/05 16:22
这个不能哦 经营所得只汇算清缴你老板名字的
84784964
01/05 16:38
前任老板只交了10.1-11.20的经营所税,因为是核定征收,所以不用汇算清缴,但他们申报时的营业收入金额不对,只报开票部分,未开票部分未申报,那我要怎么申报呀?
朴老师
01/05 16:44
同学你好 未开票部分填写在未开票收入
朴老师
01/05 16:44
核定征收不用做账申报的
84784964
01/05 17:37
是核定收入,而不是定期定额,例如10-12月营业收入是75万元,10.1-11.20营业收入是45万元,但前任老板只申报开票的5万元交税,40万元未开票的他没有申报,我现在要申报第四季度增值税及附加和经营所得,要怎么申报?
朴老师
01/05 17:56
按实际开票的金额申报
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