问题已解决

老师 你好 我们公司欠其他公司一笔材料款 然后用我们公司的一项固定资产抵了那笔欠款 需要什么手续来做账呢

84784976| 提问时间:01/05 15:19
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冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 这个要办理过户的
01/05 15:20
84784976
01/05 15:22
已经过户过了 还签了协议 还需要什么?具体怎么做账
冉老师
01/05 15:23
过户后,就是做账了 借应付账款 累计折旧 贷固定资产
84784976
01/05 15:26
还需要对方开发票给我们吗
冉老师
01/05 15:27
最好是有发票的,同学
84784976
01/05 15:32
开票什么项目合适 开多少金额呢 我们这个固定资产净值只有14万了 抵了20万 按哪个金额开
冉老师
01/05 15:34
是按照实际抵债的20 按照出售固定资产开具
84784976
01/05 15:40
谁给谁开?
冉老师
01/05 15:41
你们开,因为相当于你们出售固定资产
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