问题已解决

老师 请问咨询行业已经预付出去的款年底还未收到发票,年底做暂估 怎么做分录?款项已经预付

84785010| 提问时间:01/05 15:32
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王璐璐老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票其实可以直接放进凭证也可以的的哈
01/05 15:34
84785010
01/05 15:42
已经预付过款了,把应付款直接做成付款可以吗?
王璐璐老师
01/05 15:45
也是可以的勒  这个按照实际情况就可以的哈
84785010
01/05 15:51
我预付是在之前几个月,现在把12月的账里直接做一份 借 成本暂估 贷预付账款 一个凭证可以把
王璐璐老师
01/05 15:54
可以的  可以的哈  如果对我服务满意的话 可以给我一个五星好评哦
84785010
01/05 15:57
好的 谢谢
王璐璐老师
01/05 15:58
哈哈  加油呀  财务人
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